Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/06

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/ 8 /06
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 6 grudnia 2006 r.
ZMIANA  PLANU WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH  NA  ROK  2006

Wyszczególnienie

Podział klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

7

Transport i łączność

600

 

 

34 000

17 500

 

Drogi publiczne powiatowe

 

60014

 

8 000

17 500

 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

2320

 

17 500

252 500

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

8 000

 

8 000

Drogi publiczne gminne

 

60016

 

25 000

0

 

Zakup usług remontowych

 

 

4270

25 000

 

216 000

Pozostała działalność

 

60095

 

1 000

0

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

1 000

 

3 000

Gospodarka mieszkaniowa

700

 

 

0

42 676

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

70005

 

0

42 676

 

Zakup usług remontowych

 

 

4270

 

42 676

15 234

Administracja publiczna

750

 

 

48 000

0

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

75022

 

4 000

0

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

3030

4 000

 

47 500

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

75023

 

44 000

0

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

30 000

 

650 000

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

4 000

 

119 150

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

2 000

 

56 675

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

8 000

 

107 000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

 

 

14 700

0

 

Ochotnicze straże pożarne

 

75412

 

14 700

0

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

7 000

 

75 000

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

1 500

 

14 500

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

200

 

2 060

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

4170

1 000

 

7 500

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

5 000

 

74 500

Oświata i wychowanie

801

 

 

21 100

0

 

Dowożenie uczniów do szkół

 

80113

 

21 100

0

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

20 000

 

112 000

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

1 000

 

17 900

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

100

 

2 500

Wyszczególnienie

Podział klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

7

Pomoc społeczna

852

 

 

12 600

525 302

 

Dodatki mieszkaniowe  

85215

 

0

14 000

 

Świadczenia społeczne  

 

3110

 

14 000

53 000

Ośrodki pomocy społecznej  

85219

 

12 600

0

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników    

4010

10 000

 

92 339

Składki na ubezpieczenia społeczne  

 

4110

2 500

 

17 290

Składki na Fundusz Pracy  

 

4120

100

 

2 165

Pozostała działalność  

85295

 

0

511 302

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  

 

6060

 

511 302

19 026

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

 

 

3 000

3 000

 
Centra kultury i sztuki  

92113

 

0

3 000

 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  

 

2480

 

3 000

228 000

Biblioteki  

92116

 

3 000

0

 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 

 

2480

3 000

 

50 000

OGÓŁEM WYDATKI    

 

133 400

588 478

13 788 545

-455 078
14 237 978
13 782 900
-1 487 900
1 487 900

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Miasta i Gminy Tykocin

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Zachowicz

Wprowadzający: Barbara Zachowicz

Data wprowadzenia: 2007-01-04

Data modyfikacji: 2007-01-04

Opublikował: Barbara Zachowicz

Data publikacji: 2007-01-04