Zarządzenie Nr 5/06 zmiany w budżecie
Zarządzenie Nr 5 / 2006
Burmistrza Tykocina
z dnia 28 kwietnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. Nr 169 poz. 1420) oraz § 14 Uchwały Nr XL/241/06 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok, zarządzam co następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych:
1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10.500 zł
2. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12.345 zł,
3. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.845 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Dochody ogółem – 11.372.671 zł
2.Wydatki ogółem – 12.303.511 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5 / 2006
Burmistrza Tykocina
z dnia 28 kwietnia 2006 roku
ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006 |
||||||
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
||
Dział |
Rozdz. |
§ |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
D O C H O D Y B U D Ż E T O W E |
||||||
ZADANIA WŁASNE |
|
|
|
|
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
10 500 |
0 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
|
85219 |
|
10 500 |
0 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|
|
2030 |
10 500 |
|
85 500 |
OGÓŁEM DOCHODY |
|
|
|
10 500 |
0 |
|
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E |
||||||
ZADANIA ZLECONE |
|
|
|
|
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
545 |
545 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
85212 |
|
500 |
500 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
500 |
1 500 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
500 |
|
2 085 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
85228 |
|
45 |
45 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
45 |
117 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
45 |
|
45 |
OGÓŁEM WYDATKI - zadania zlecone |
|
|
|
545 |
545 |
|
ZADANIA WŁASNE |
|
|
|
|
|
|
Turystyka |
630 |
|
|
800 |
800 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
|
63003 |
|
800 |
800 |
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
4170 |
800 |
|
800 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
800 |
2 200 |
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
10 500 |
0 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
|
85219 |
|
10 500 |
0 |
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
8 785 |
|
84 274 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
1 500 |
|
15 350 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
215 |
|
2 165 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
500 |
500 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
92109 |
|
500 |
500 |
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
|
500 |
4 500 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
500 |
|
1 200 |
OGÓŁEM WYDATKI - zadania własne |
|
|
|
11 800 |
1 300 |
|
OGÓŁEM WYDATKI |
|
|
|
12 345 |
1 845 |
|
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 5 / 2006
Burmistrza Tykocina
z dnia 28 kwietnia 2006 roku
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2006 ROK.
Zmienia się plan dochodów budżetowych
w zakresie zadań własnych:
1) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwieksza się plan dotacji o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 150 zł pracownikom socjalnych, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 kwietnia 2006 r. Nr FB.II.MC.3011-79-1/06.
Zmienia się plan wydatków budżetowych
w zakresie zadań zleconych:
1) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się i zmniejsza o 500 zł plan wydatków na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, w związku z większymi kosztami usług bankowych, o 45 zł zmniejsza się plan wydatków na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych – na wydatki związane z zatrudnieniem pracownika,
w zakresie zadań własnych
1) w dziale 630 – Turystyka zwiększa się plan o 800 zł – wynagrodzenie osoby na umowę – zlecenie oraz zmniejsza się o 800 zł wydatki na zakup usług,
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan o 10.500 zł o środki pochodzące z dotacji na wypłaty od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 150 zł pracownikom socjalnych,
3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się i zmniejsza plan o 500 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.
Metryka strony