Zarządzenie 5
ZARZĄDZENIE NR 5 / 2008
BURMISTRZA TYKOCINA
z dnia 29 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Na podstawie art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Nr XIII / 70 / 07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok, zarządzam co następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:
1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 17.000 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 204.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:
1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 33.364 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 220.364 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zmiana planu dochodów i wydatków na zadania zlecone stanowi załącznik Nr 3.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Dochody ogółem – 12.980.968 zł
2.Wydatki ogółem – 14.744.520 zł
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 5 / 2008
Burmistrza Tykocina
z dnia 29 lutego 2008 roku
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2008 ROK.
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 204.000 zł (zadania zlecone) i zwiększa o kwotę 17.000 zł (zadania własne). Zmiany wprowadza się na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Nr FB.II.MD.3011-20/08 z dnia 25.02.2008 r, informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa. Jednocześnie o te kwoty zmniejszono i zwiększono plan wydatków.
Dodatkowo zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o kwotę 16.364 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.
W zakresie zadań zleconych:
1) w dziale 750 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o 425 zł przeznaczonych na realizację zadań urzędu wojewódzkiego,
2) w dziale 852 – zwiększa się i zmniejsza plan o 142 zł na zadania związane z wypłatą zasiłków rodzinnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
w zakresie zadań własnych:
1) w dziale 700 - zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o 1.854 zł, z przeznaczeniem na opłatę podatków leśnego i od nieruchomości od mienia gminnego oraz na zwiększone odpisy na ZFŚS,
2) w dziale 750 – zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o kwotę 959 zł i przeznacza na odpisy na ZFŚS,
3) w dziale 754 – zwiększa się i zmniejsza plan o 10.624 zł na zwiększone wydatki OSP tj. na ryczałt pieniężny za zapewnienie stałej gotowości bojowej OSP, na badania lekarskie strażaków oraz bna dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców, o kwotę 15 zł zwiększa się odpisy na ZFŚS pracownika obrony cywilnej,
4) w dziale 801 – zwiększa się plan o kwotę 750 zł na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, na zakup usług zdrowotnych i na odpisy na ZFŚS,
5) w dziale 852 – zwiększa się i zmniejsza plan o kwotę 1.595 zł na działalność ośrodka pomocy społecznej – odpisy na ZFŚŚ i ubezpieczenia społeczne oraz na wykonywanie usług opiekuńczych,
Metryka strony