Zarządzenie Nr 09/06 zmiany w budżecie
ZARZĄDZENIE NR 9/06
BURMISTRZA TYKOCINA
z dnia 31 maja 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319) oraz § 14 Uchwały Nr XL/241/06 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok, zarządzam co następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych:
1. zwiększyć plan dochodów budzetowych o kwotę 132.758 zł
2. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 170.825 zł,
3. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 38.067 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Dochody ogółem – 11.505.429 zł
2.Wydatki ogółem – 12.436.269 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/06
Burmistrza Tykocina
z dnia 31 maja 2006 r.
ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006
|
|||||||
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|||
Dział |
Rozdz. |
§ |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
D O C H O D Y B U D Ż E T O W E |
|||||||
ZADANIA WŁASNE |
|
|
|
|
|
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
69 120 |
0 |
|
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
69 120 |
0 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|
|
2030 |
69 120 |
|
136 120 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
|
|
63 638 |
0 |
|
|
Pomoc materialna dla uczniów |
|
85415 |
|
63 638 |
0 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|
|
2030 |
63 638 |
|
88 000 |
|
OGÓŁEM DOCHODY |
|
|
|
132 758 |
0 |
|
|
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E |
|||||||
ZADANIA ZLECONE |
|
|
|
|
|
|
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
42 |
42 |
|
|
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
42 |
42 |
|
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
42 |
53 258 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
42 |
|
1 452 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
1 200 |
1 200 |
|
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
85212 |
|
1 200 |
1 200 |
|
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
1 200 |
18 400 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
500 |
|
2 000 |
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
122 |
|
122 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
564 |
|
2 649 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
14 |
|
764 |
|
OGÓŁEM WYDATKI - zadania zlecone |
|
|
|
1 242 |
1 242 |
|
|
ZADANIA WŁASNE |
|
|
|
|
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
700 |
|
|
68 |
68 |
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
68 |
68 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
68 |
|
101 068 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
|
68 |
382 |
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
34 335 |
14 335 |
|
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
|
75023 |
|
34 335 |
14 335 |
|
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
27 025 |
|
53 930 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
4 650 |
|
115 150 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
660 |
|
16 460 |
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
4170 |
2 000 |
|
9 000 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
8 304 |
50 675 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
6 000 |
84 000 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
|
31 |
18 469 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
|
|
403 |
403 |
|
|
Ochotnicze straże pożarne |
|
75421 |
|
400 |
400 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
345 |
51 655 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
|
55 |
3 133 |
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
|
|
6060 |
400 |
|
15 400 |
|
Obrona cywilna |
|
75414 |
|
3 |
3 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
3 |
729 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
3 |
|
191 |
|
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
0 |
20 000 |
|
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
75818 |
|
0 |
20 000 |
|
|
Rezerwy (rezerwa ogólna) |
|
|
4810 |
|
20 000 |
7 749 |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
86 |
86 |
|
|
Dowożenie uczniów do szkół |
|
80113 |
|
86 |
86 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
86 |
156 914 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
86 |
|
4 586 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
71 053 |
1 933 |
|
|
Ośrodki pomocy społecznej |
|
85219 |
|
1 933 |
1 933 |
|
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
1 933 |
82 341 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
1 300 |
|
3 940 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
633 |
|
3 821 |
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
69 120 |
0 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
34 560 |
|
34 560 |
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
34 560 |
|
34 560 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
|
|
63 638 |
0 |
|
|
Pomoc materialna dla uczniów |
|
85415 |
|
63 638 |
0 |
|
|
Stypendia dla uczniów |
|
|
3240 |
63 638 |
|
88 000 |
|
OGÓŁEM WYDATKI - zadania własne |
|
|
|
169 583 |
36 825 |
|
|
OGÓŁEM WYDATKI |
|
|
|
170 825 |
38 067 |
|
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/06
Burmistrza Tykocina
z dnia 31 maja 2006 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2006 ROK.
Zmienia się plan dochodów budżetowych.
w zakresie zadań własnych:
1) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dotację celową o kwotę 69.120 zł na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-98/06 z dnia 2006.05.08.
2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dotację celową o kwotę 63.638 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BB.3011-120/06 z dnia 2006.05.05.
Zmienia się plan wydatków budżetowych
w zakresie zadań zleconych:
1) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan o 42 zł – odpis na ZFŚS i zmniejsza o 42 zł wydatki na wynagrodzenia,
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się i zmniejsza plan o 1.200 zł w zakresie wydatków związanych z obsługą świadczeń rodzinnych,
w zakresie zadań własnych:
1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się i zmniejsza plan o 68 zł, w związku z korektą odpisu na ZFŚS,
2) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan o 34.335 zł i przeznacza na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzenia oraz na wynagrodzenia bezosobowe, plan wydatków zmniejsza się o kwotę 14.335 zł – zakup materiałów i usług pozostałych,
3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o 403 zł i przeznacza na zwiększone koszty zakupu samochodu do OSP Łopuchowo oraz zmiejsza o kwotę 403 zł plan wydatków na zakup materiałów i odpisy na ZFŚS,
4) w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej o 20.000 zł i przeznacza na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
5) w dziale 801 – Oświata i wyccowanie zwiększa się i zmniejsza plan o 86 zł, w związku z korektą odpisu na ZFŚS,
6) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan o 71.053 zł i zmniejsza o 1.933 zł, w tym w ramach wydatków na Ośrodek pomocy społecznej zwiększa się plan o 1.933 zł na zakup materiałów oraz na odpisy na ZFŚS oraz zmniejsza plan na wynagrodzenia osobowe, w ramach rozdz. Pozostała działalność zwiększa się plan o 69.120 zł o środki pochodzące z dotacji na doposażenie i remont dwóch punktów przygotowywania i wydawania posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego na zakup materiałów i wyposażenia 34.560 zł i usługi remontowe 34.560 zł,
7) w dziele 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan na wypłaty stypendiów dla uczniów o 63.638 zł tj. o środki pochodzące z dotacji.
Metryka strony