Zarządzenie nr 3/06 w sprawie zmain w budzecie gminy na 2006 r.
ZARZĄDZENIE NR 3 / 2006
BURMISTRZA TYKOCINA
z dnia 31 marca 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. Nr 169 poz. 1420) oraz § 14 Uchwały Nr XL / 241 / 06 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok, zarządzam co następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych:
1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 31.362 zł
2. zmniejszyć plan dochodów budzetowych o kwotę 10.000 zł
3. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50.747 zł,
4. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 29.385 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Dochody ogółem – 11.313.671 zł
2.Wydatki ogółem – 12.244.511 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2006
Burmistrza Tykocina
z dnia 31 marca 2006 roku
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006 |
|
||||||
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|||
Dział |
Rozdz. |
§ |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
D O C H O D Y B U D Ż E T O W E |
|||||||
ZADANIA ZLECONE |
|
|
|
|
|
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
7 000 |
2 000 |
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
85214 |
|
0 |
2 000 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
|
2010 |
|
2 000 |
99 000 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
85228 |
|
7 000 |
0 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
|
2010 |
7 000 |
|
7 000 |
|
OGÓŁEM DOCHODY - zadania zlecone |
|
|
|
7 000 |
2 000 |
|
|
ZADANIA WŁASNE |
|
|
|
|
|
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
0 |
8 000 |
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
85214 |
|
0 |
2 000 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|
|
2030 |
|
2 000 |
185 000 |
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
0 |
6 000 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|
|
2030 |
|
6 000 |
67 000 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
|
|
24 362 |
0 |
|
|
Pomoc materialna dla uczniów |
|
85415 |
|
24 362 |
0 |
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|
|
2030 |
24 362 |
|
24 362 |
|
OGÓŁEM DOCHODY - zadania własne |
|
|
|
24 362 |
8 000 |
|
|
OGÓŁEM DOCHODY |
|
|
|
31 362 |
10 000 |
|
|
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E |
|||||||
ZADANIA ZLECONE |
|
|
|
|
|
|
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
200 |
200 |
|
|
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
200 |
200 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
200 |
800 |
|
Podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
200 |
|
310 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
7 985 |
2 985 |
|
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
85212 |
|
985 |
985 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
985 |
2 000 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
985 |
|
1 585 |
|
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|||
Dział |
Rozdz. |
§ |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
85214 |
|
0 |
2 000 |
|
|
Świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
|
2 000 |
99 000 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
85228 |
|
7 000 |
0 |
|
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
5 500 |
|
5 500 |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
948 |
|
948 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
135 |
|
135 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
162 |
|
162 |
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
255 |
|
255 |
|
OGÓŁEM WYDATKI - zadania zlecone |
|
|
|
8 185 |
3 185 |
|
|
ZADANIA WŁASNE |
|
|
|
|
|
|
|
Transport i łaczność |
600 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
|
Drogi publiczne gminne |
|
60016 |
|
5 000 |
5 000 |
|
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
|
5 000 |
140 000 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
5 000 |
|
16 000 |
|
Oświata i wychowanie (ZSiP w Tykocinie) |
801 |
|
|
2 200 |
2 200 |
|
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
200 |
200 |
|
|
Wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
|
200 |
1 396 820 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
200 |
|
116 750 |
|
Przedszkola |
|
80104 |
|
2 000 |
0 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
2 000 |
|
4 000 |
|
Gimnazja |
|
80110 |
|
0 |
2 000 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
2 000 |
27 700 |
|
Ochrona zdrowia |
851 |
|
|
1 000 |
1 000 |
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
85154 |
|
1 000 |
1 000 |
|
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
|
3030 |
1 000 |
|
1 000 |
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
4170 |
|
1 000 |
24 000 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
0 |
8 000 |
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
85214 |
|
0 |
2 000 |
|
|
Świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
|
2 000 |
185 000 |
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
0 |
6 000 |
|
|
Świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
|
6 000 |
106 954 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
|
|
24 362 |
0 |
|
|
Pomoc materialna dla uczniów |
|
85415 |
|
24 362 |
0 |
|
|
Stypendia dla uczniów |
|
|
3240 |
24 362 |
|
24 362 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
92109 |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
10 000 |
|
13 000 |
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
|
10 000 |
5 000 |
|
OGÓŁEM WYDATKI - zadania własne |
|
|
|
42 562 |
26 200 |
|
|
OGÓŁEM WYDATKI |
|
|
|
50 747 |
29 385 |
|
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3 / 2006
Burmistrza Tykocina
z dnia 31 Marca 2006 Roku
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2006 ROK.
Zmienia się plan dochodów budżetowych
w zakresie zadań zleconych:
1) w dziale 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych oraz zwiększa się o kwotę 7.000 zł dotację na wykonywanie specjalistyczych usług opiekuńczych,
w zakresie zadań własnych:
1) w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza plan dotacji o kwotę 8.000 zł, z tego o 2.000 zł dotację przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych i o 6.000 zł dotację przeznaczoną na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”
W/w zmiany wprowadzono zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 marca 2006 r. Nr FB.II.JD.3011-50/06.
2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dotacji o kwotę 24.362 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2 marca 2006 r. Nr FB.II.BB.3011-32/06.
Zmienia się plan wydatków budżetowych
w zakresie zadań zleconych:
1) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 200 zł wydatki na podróże służbowe i zmniejsza o 200 zł wydatki na zakup usług pozostałych w ramach wykonywania zadań urzędu wojewódzkiego,
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się i zmniejsza o 985 zł plan wydatków na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, w związku z większymi kosztami usług bankowych, o 2.000 zł zmniejsza się plan wydatków na zasiłki stałe, o 7.000 zł zwiększa się wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – na wydatki związane z zatrudnieniem pracownika,
w zakresie zadań własnych
1) w dziale 600 – Transport i łaczność zwiększa się o 5.000 zł wydatki na zimowe utrzymanie dróg i porządkowanie dróg gminnych oraz pasów drogowych oraz o 5.000 zł zmniejsza się wydatki na usługi remontowe,
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się i zmniejsza plan wydatków o 2.200 zł w zakresie wydatków bieżących realizowanych przez Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie,
3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o 1.000 zł na wypłaty wynagrodzenia członkom komisji i zmniejsza się plan o 1.000 zł w wynagrodzenia bezosobowe,
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan o 8.000 zł o środki pochodzące z dotacji, w tym zasiłki okresowe – 2.000 zł oraz wydatki realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 6.000 zł,
5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan o 24.362 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych,
6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan o 10.000 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Kapicach Starych i zmniejsza się plan na zakup usług remontowych.
Metryka strony