Zarządzenie Nr 43/05 zmiany w budżecie

ZARZĄDZENIE NR 43 / 2005
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 30 listopada 2005 roku

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zmiany Dz.U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565) oraz § 11 Uchwały Nr XXVIII/167/04 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych:

1.   zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 50.500 zł,

2.   zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 89.203 zł,

3.  zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 38.703 zł,

     zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.       Dochody ogółem –  11.826.348 zł

2.       Wydatki ogółem –   11.213.880 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

 

 

do Zarządzenia Nr 43 / 2005

 

 

 

Burmistrza Tykocina

 

 

 

 

z dnia 30 listopada 2005 roku

 

 

 

 

 

 

ZMIANA  PLANU  DOCHODÓW  I  WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH  NA  ROK  2005

Wyszczególnienie

   Podział klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

D O C H O D Y   B U D Ż E T O W E

ZADANIA  ZLECONE

 

 

 

 

 

Pomoc społeczna

852

 

 

50 500,00

0,00

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

85212

 

50 000,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

2010

50 000,00

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

85213

 

500,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

2010

500,00

 

RAZEM  DOCHODY

 

 

 

50 500,00

0,00

W Y D A T K I     B U D Ż E T O W E

ZADANIA  ZLECONE

 

 

 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751

 

 

115,00

115,00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

75107

 

115,00

115,00

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

 

115,00

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

115,00

 

Pomoc społeczna

852

 

 

50 500,00

0,00

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

85212

 

50 000,00

0,00

Świadczenia społeczne

 

 

3110

47 500,00

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

1 187,00

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4110

1 279,00

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

4120

34,00

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

85213

 

500,00

0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

4130

500,00

 

OGÓŁEM WYDATKI - zadania zlecone

 

 

 

50 615,00

115,00

Wyszczególnienie

   Podział klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

ZADANIA  WŁASNE

 

 

 

 

 

Transport i łaczność

600

 

 

14 000,00

14 000,00

Drogi publiczne gminne

 

60016

 

14 000,00

14 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

 

7 000,00

Zakup usług remontowych

 

 

4270

14 000,00

 

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

 

7 000,00

Oświata i wychowanie

801

 

 

17 810,00

17 810,00

Szkoły podstawowe

 

80101

 

13 500,00

4 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe (ZS Radule)

 

 

4170

3 000,00

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

8 000,00

 

Zakup energii

 

 

4260

2 000,00

 

Zakup usług remontowych

 

 

4270

500,00

 

Zakup usług pozostałych (ZS Radule)

 

 

4300

 

3 000,00

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

 

1 000,00

Przedszkola

 

80104

 

200,00

0,00

Różne opłaty i składki

 

 

4430

200,00

 

Gimnazja

 

80110

 

3 410,00

2 500,00

Nagrody motywacyjne

 

 

4190

 

2 500,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

2 000,00

 

Zakup energii

 

 

4260

910,00

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

4410

500,00

 

Licea ogólnokształcące

 

80120

 

700,00

610,00

Nagrody motywacyjne

 

 

4190

 

610,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

3020

700,00

 

Licea profilowane

 

80123

 

0,00

10 700,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

 

9 500,00

Nagrody motywacyjne

 

 

4190

 

450,00

Różne opłaty i składki

 

 

4430

 

750,00

Wyszczególnienie

   Podział klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdz.

§

1

2

3

4

5

6

Ochrona zdrowia

851

 

 

3 200,00

3 200,00

Lecznictwo ambulatoryjne

 

85121

 

3 200,00

3 200,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

3020

 

100,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

4010

 

1 400,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4210

 

600,00

Zakup energii

 

 

4260

 

700,00

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

 

400,00

Różne opłaty i składki

 

 

4430

200,00

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

6060

3 000,00

 

Pomoc społeczna

852

 

 

200,00

200,00

Ośrodki pomocy społecznej

 

85219

 

200,00

200,00

Zakup usług remontowych

 

 

4270

 

200,00

Zakup usług pozostałych

 

 

4300

200,00

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

 

 

3 378,00

3 378,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

90001

 

3 378,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

6059

3 378,00

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

90015

 

0,00

3 378,00

Zakup usług remontowych

 

 

4270

 

3 378,00

OGÓŁEM WYDATKI - zadania własne

 

 

 

38 588,00

38 588,00

OGÓŁEM WYDATKI

 

 

 

89 203,00

38 703,00

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 43 / 2005

Burmistrza Tykocina

z dnia 30 listopada 2005 roku

 

OBJAŚNIENIA  DO  ZMIAN  W  BUDŻECIE  NA 2005 ROK.

Zmienia się plan dochodów budżetowych

w zakresie zadań zleconych:

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmian:

- w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne zwiększa się plan dotacji o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-524/05 z dnia 24.11.2005 r.),

- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się plan dotacji o kwotę 500 zł w związku ze wzrostem liczby osób korzystających z pomocy w formie zasiłków (pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.JD.3011-504/05 z dnia 14.11.2005 r.).

 

Zmienia się plan wydatków budżetowych

w zakresie zadań zleconych:

1) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się i zmniejsza plan wydatków na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej – 115 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznych wydatków,

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami: o 50.000 zł na wypłatę świaczeń rodzinnych i koszty wypłaty świadczeń oraz o 500 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

w zakresie zadań własnych:

1) w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się plan na zakup usług remontowych o kwotę 14.000 zł i zmniejsza plan o 7.000 zł na zakup materiałów oraz o 7.000 zł na zakup usług pozostałych,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się i zwiększa plan wydatków o 17.810 zł, z tego:

- kwota 14.810 zł dotyczy wydatków bieżących realizowanych w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie,

- kwota 3.000 zł dotyczy wydatków bieżących realizowanych w Zespole Szkół w Radulach,

zmian dokonano na podstawie wniosków dyrektorów szkół,

 

3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan na zakupy inwestycyjne – zakup i montaż pieca w budynku ośrodka zdrowia w Tykocinie – 3.000 zł i na opłatę ubezpieczenia od budynków – 200 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe – 1.400 zł i pozostałe wydatki bieżące – 1.800 zł,

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się i zmniejsza się plan o 200 zł, zwiększona kwota będzie przeznaczona na opłacenie usług telekomunikacyjnych,

 

5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 3.378 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Tykocinie – wydatki na wynagrodzenie inspektora nadzoru i inne wydatki niekwalifikowane oraz o kwotę 3.378 zł zmniejsza się wydatki na remont urządzeń oświetleniowych – planowana kwota nie zostanie wykorzystana.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Miasta i Gminy Tykocin

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Zachowicz

Wprowadzający: Barbara Zachowicz

Data wprowadzenia: 2006-01-12

Data modyfikacji: 2006-01-12

Opublikował: Barbara Zachowicz

Data publikacji: 2006-01-12